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平成23年度事業計画及び予算

基本方針   

今日、少子・高齢化の急速な進展、人ロ減少社会の到来、家族機能や地域機能の一層の低下など従前に経験しなかった社会状況が進行しています。
 
また、長引く経済の低迷と雇用情勢の悪化により、新たな貧困問題や格差の拡大、DVや乳幼児・高齢者への虐待、孤独、孤立、子育ての悩み、職住喪失者など生活に関するさまざまな問題が生じており、これまでの社会福祉制度の枠組みでは対応が難しい問題が顕在化してきています。
 
こうしたなか、宇部市社会福祉協議会においては、「地域づくり・支援体制づくり・人づくり」のキーワードを基に策定した「第四次宇部市社会福祉協議会福祉の輪づくり運動推進地域福祉活動計画」のスタートの年にあたり、高齢者、障がい者、児童等、身近な地域で生活する住民一人ひとりを支え、「だれもが参加し安心して暮らせる思いやりのある福祉のまちづくり」の実現を目指し、地域住民の支え合う体制づくりや新たな生活課題の解決にむけて、地域住民の「共助」や校区・地区社会福祉協議会や関係団体との連携協働のもと地域福祉の推進に向け、着実な事業展開を図るとともに、住民の期待に応えるため、下記の重点項目を掲げて事業を推進します。
 

重点項目

(1)だれもが参加し共に支え合う地域づくりをすすめます
地域における多様な生活課題が発生しているなか、地域住民が「個人の問題を地域全体の問題」として捉え、その問題に地域住民自らが取り組んでいく、地域における新たな支え合いが求められています。
これまで以上に人と人とのつながり、「共助」を大切にし、地域住民が主体的に地域づくりに関わりお互いを尊重する地域づくりのために以下5項目を推進します。
 
1 小地域活動の推進
2 地域ニーズの把握・課題の分析
3 権利擁護の推進
4 社会資源の活用
5 拠点づくりの推進
 
(2)安心して暮らせる地域の支援体制づくりをすすめます
地域における問題や住民一人ひとりのニーズを受け止め、時代にあった新たなサービスを住民に提供し、関係機関・団体・住民と社会福祉協議会が連携し、個別サービスの提供や地域での支援活動を展開し、解決を図ります。
また、地域福祉に関する情報についても、地域住民への発信と情報の共有化に取り組むとともに、これらの取組みの基盤となる本会の組織強化に努め、だれもが安心して住み慣れた地域で暮らすことができる支援体制の充実・整備のために以下6項目を推進します。
1 安心して暮らせる自立生活支援
2 相談支援体制の充実
3 居宅支援体制の推進
4 福祉機器の活用促進
5 情報の共有と提供の充実
6 社協力の向上
 
(3)思いやりのある、人づくりをすすめます
自分らしい生き方が実現でき、また、地域で安心して生活していくために、ボランティア活動の存在は欠かすことが出来ません。
ボランティア活動を通じてお互いが元気に、豊かな気持ちになれるよう支援していき、地域における学びの場を大切にし、福祉ボランティア活動について地域住民の関心を高めることで、多様な人材を育て、育った人々が主体的に地域の活動に参加できるための土壌づくりやさらなる人材育成のために以下4項目を推進します。
 
1 ボランティア活動の推進・環境づくり
2 福祉学習(教育)の推進
3 思いやりのある人づくり
4 高齢者の生きがいづくり
 
 

 一般会計収支予算総額 662,689千円

(単位:千円)

収入の部
 会費収入32,897 (4.96%)
 寄附金収入4,550  (0.69%)
 経常経費補助金収入73,295 (11.06%)
 受託金収入79,370 (11.98%)
 事業収入6,615  (1.00%)
 貸付事業収入1,326  (0.20%)
 共同募金配分金収入25,823 (3.90%)
 負担金収入1  (0.00%)
 介護保険収入153,019 (23.09%)
 利用料収入35,684 (5.38%)
 補助事業等収入6,765  (1.02%)
 雑収入903 (0.14%)
 受取利息配当金収入450 (0.07%)
 会計単位間繰入金収入1,341  (0.2%)
 経理区分間繰入金収入20,259 (3.06%)
 借入金収入2  (0.00%)
 積立預金取崩収入1  (0.00%)
 退職共済預け金収入1  (0.00%)
 前期末支払資金残高220,387 (33.25%)
 計662,689
支出の部
 人件費支出                      271,426 (40.97%)  
 事務費支出19,229 (2.90%)  
 事業費支出91,018 (13.73%)  
 貸付事業等支出2,270 (0.34%)  
 共同募金配分金事業費24,073 (3.63%)  
 助成金支出18,162 (2.74%)
 負担金支出1,971 (0.30%)
 経理区分間繰入金支出20,259 (3.06%)
 固定資産取得支出0 (0.00%)
 借入金償還金支出33 (0.00%)
 積立預金積立支出12,449 (1.88%)
 退職共済預け金支出6,184 (0.93%)
 予備費195,615 (29.52%)
 計662,689

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特別会計収支予算額 27,547千円

(単位:千円)

収入の部
 利用料収入14,882  (54.03%)
 手数料収入5,656 (20.53%)
 受取利息配当金収入5  (0.02%)
 雑収入1  (0.00%)
 前期末支払資金残高7,003 (25.42%)       
 計27,547

 

(単位:千円)

支出の部
 人件費支出9,949 (36.12%)
 事務費支出937 ( 3.40%)
 事業費支出9,311 (33.80%)
 会計単位間繰入金支出1,341 (4.87%)
 予備費6,009 (21.81%)
 計27,547

 

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