平成22年度事業計画及び予算
基本方針
今日の社会福祉を取り巻く状況は、人口の減少と本格的な少子高齢社会の進展や家族形態の変化に加え、経済構造の多様化などで大きく変化しています。
また、一昨年からの世界的な金融危機は、日本経済にも深刻な影響を及ぼし、景気悪化や雇用関係に大きな課題を生じており、社会福祉を取り巻く環境も、極めて厳しくなっています。
この様な中で、国においては、政権交代という歴史的な転換期を迎え、新たな経済対策や社会福祉対策などの改革が進められているところであります。
一方地域では、高齢者介護や障害者支援、災害発生時の支援など、地域での安心安全の確保等といった、地域住民が抱える問題が複雑多様化し、地域コミュニティの充実が求められています。
こうしたなか、宇部市社会福祉協議会においては、「第三次宇部市社会福祉協議会福祉の輪づくり運動推進地域福祉活動計画」の評価と見直しの年であり、第四次の計画の策定に向けて、地域住民の皆様がこころ温かい社会を体感できるよう、地域住民の「共助」や校区・地区社会福祉協議会や関係団体との連携協働のもと地域福祉の推進に向けて、着実な事業展開を図るとともに、住民の期待に応えるため、次の6点の重点項目を掲げて事業を推進します。
重点項目
- 地域福祉活動の推進
(みんなが参加する住みやすい地域づくりをすすめます)
- 福祉の輪づくり運動の推進
- 小地域福祉ネットワークづくりの推進
- 校区社会福祉協議会福祉活動の支援
- 住民福祉活動拠点の整備
- 高齢者等実態調査の実施
- 地域懇談会の実施
- 福祉委員活動の充実強化
- 第四次地域福祉活動計画策定委員会の開催
- 安心安全生活の促進
(安心して暮らせる環境づくりをすすめます)
- 各種相談事業の推進(心配ごと相談他)
- 各種資金貸付事業の推進(生活福祉資金活用の推進他)
- 居宅介護事業の推進他
- 地域支援・有償デイサービス事業の推進
- 緊急通報装置設置者に対するコールサービス事業の実施
- 手話通訳者設置、派遣事業の実施
- 地域福祉権利擁護事業の推進
- 法人成年後見人受任事業の推進
- 福祉機器リサイクル(貸与)事業の実施
- 災害救援マニュアル作成等
- DV被害者等要援護者への支援
- ボランティア活動の推進
(ボランティア活動や市民活動をすすめます)
- ボランティアの養成
- ボランティア活動に関する相談・助言
- ボランティアの発掘、登録、組織化の促進
- ボランティア活動に関する情報収集および情報提供
- 福祉学習(教育)活動の推進
(思いやりのある人づくりをすすめます)
- 地域・学校・企業が一体となった福祉環境づくり
- 校区内行事への参加支援
- 小・中・高等学校福祉教育への支援
- 24時間テレビ33「愛は地球を救う」募金活動への協力
- 福祉人材バンク事業の推進
- 各種講座の開催
- 小さな親切運動の推進
- 福祉情報共有化の促進
(地域福祉情報の発信と共有化のシステムづくりをすすめます)
- 第54回宇部市社会福祉大会の開催
- 第60回山口県総合社会福祉大会への協力
- うべし社協だより・ぼらんてぃあかわらばんの発行
- 点字版うべし社協だより・うべし社協だより録音テープ発行
- ホームページによる福祉情報の提供と共有
- 第26回福祉のまつりの開催
- 社会福祉協議会の基盤強化
(社会福祉協議会の組織強化をすすめます)
- 財政の健全化
- 理事(役員)・評議員研修の実施
- 自主財源の強化と拡充
- 適正な人員配置と業務の合理化
一般会計収支予算総額 588,741千円
(単位:千円)
| 収入の部 | |
|---|---|
| 会費収入 | 32,695 (5.55%) |
| 寄附金収入 | 4,050 (0.69%) |
| 経常経費補助金収入 | 73,504 (12.48%) |
| 受託金収入 | 41,127 (6.99%) |
| 事業収入 | 7,336 (1.25%) |
| 貸付事業収入 | 1,451 ( 0.25%) |
| 共同募金配分金収入 | 26,779 ( 4.55%) |
| 負担金収入 | 1 (0.00%) |
| 介護保険収入 | 137,844 (23.41%) |
| 利用料収入 | 24,867 (4.22%) |
| 補助事業等収入 | 7,430 (1.26%) |
| 雑収入 | 987 (0.17%) |
| 受取利息配当金収入 | 479 (0.08%) |
| 会計単位間繰入金収入 | 3,826 (0.65%) |
| 経理区分間繰入金収入 | 23,720 (4.03%) |
| 借入金収入 | 2 ( 0.00%) |
| 積立預金取崩収入 | 169 (0.03%) |
| 退職共済預け金収入 | 1,217 (0.21%) |
| 前期末支払資金残高 | 201,257 (34.18%) |
| 計 | 588,741 |
| 支出の部 | |
|---|---|
| 人件費支出 | 258,454 (43.90%) |
| 事務費支出 | 18,963 (3.22%) |
| 事業費支出 | 48,995 (8.32%) |
| 貸付事業等支出 | 3,110 (0.53%) |
| 共同募金配分金事業費 | 25,029 (4.25%) |
| 助成金支出 | 18,129 (3.08%) |
| 負担金支出 | 1,877 (0.32%) |
| 経理区分間繰入金支出 | 23,720 (4.03%) |
| 固定資産取得支出 | 1,237 (0.21%) |
| 借入金償還金支出 | 118 (0.02%) |
| 積立預金積立支出 | 11,872 (2.02%) |
| 退職共済預け金支出 | 6,035 (1.03%) |
| 予備費 | 171,202 (29.07%) |
| 計 | 588,741 |
特別会計収支予算額 29,957千円
(単位:千円)
| 収入の部 | |
|---|---|
| 利用料収入 | 14,945 (49.89%) |
| 手数料収入 | 6,505 (21.71%) |
| 受取利息配当金収入 | 10 (0.03%) |
| 雑収入 | 1 (0.00%) |
| 前期末支払資金残高 | 8,496 (28.37%) |
| 計 | 29,957 |
(単位:千円)
| 支出の部 | |
|---|---|
| 人件費支出 | 9,455 (31.56%) |
| 事務費支出 | 1,037 ( 3.46%) |
| 事業費支出 | 9,702 (32.39%) |
| 会計単位間繰入金支出 | 3,826 ( 12.77%) |
| 予備費 | 5,937 (19.82%) |
| 計 | 29,957 |










